HX银行信贷业务内部控制研究

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随着准利率市场化的进行。商业银行经营成本不断增大,利差逐步变窄,商业银行通过扩张信贷规模提高净利润收入,使得商业银行信贷风险增加。综观近年来的信贷业务问题,内部控制不健全是其主要原因。随着信贷业务经营规模的不断扩大,信贷业务内部管理越来越引起银行高层的重视。作为股份制商业银行HX银行,在2018年的信贷不良率高达1.85%,信贷业务内部控制不合理问题,严重阻碍着信贷业务的健康发展。为避免信贷风险的发生,更好的服务于国内企业,HX银行对信贷业务的内部控制的研究已显得迫在眉睫。首先介绍了本文撰写的背景和意义,国内外文献综述、研究内容、方法和可能存在的创新之处。并对商业银行信贷业务内部控制概述和理论基础进行了详细分析,联系全文对不相容职务相互分离控制、授权审批制和风险防控制出发,内部控制方法进行了探讨。在此基础上,对HX银行的信贷总量情况、信贷结构情况和信贷资产质量情况和信贷业务内部控制现状进行了分析研究,并结合问卷调查处理和专家评分,采用层次分析法对HX银行信贷业务内部控制有效性进行了评价。进而本文从贷前调查内部控制问题、贷款审批发放内部控制问题、贷后管理内部控制问题和信贷业务内部控制综合问题4方面对HX银行信贷业务内部控制存在的问题进行了详细分析,并结合信贷业务内部控制有效性评价,以及信贷业务内部控制方法和理论基础,从提高HX银行贷前信贷风险的识别和评估质量、完善贷款审批发放内部控制、不断加强贷后业务内部控制和逐步健全信贷业务内部控制4个方面,为HX银行信贷业务内部控制提出了针对性解决措施。
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