控制体系建设相关论文
本文将民营服装企业作为重点分析对象,结合具体管理实际,谈谈如何有效提升民营服装企业的内部控制体系建设质量,希望能够为民营企......
市场经济环境下,内部控制管理对行政事业单位的财务管理影响很大,为了保护单位的资产,单位的管理人员必须加强对会计内部控制管理......
2017年,武建集团将拉开公司混合制经济改革大幕,继续推进管理会计案例实践,加快PPP模式项目的承接,这些,都对CFO工作提出新的挑战......
一、行政事业单位内部控制管理的积极意义 行政事业单位内部控制,指的是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对......
随着社会经济与信息技术的飞速发展,发电企业集团以往多层级管理模式无法满足集团发展的需要,应建立信息化、集约化的管理模式,对......
目前,由于我国中药质量评价模式还不够完善,这给中药的应用和发展带来了极大的影响。因此,为了有效控制中药产品的质量,提高中药食......
内部控制体系是确保企业实现其控制目标的有效机制。本文在结合笔者实践的基础上,探讨了目前国内供水企业在建立和实施内部控制的......
随着市场经济的发展,建立健全内部控制制度对我国企业的有效运行有着十分重要的意义。我国相关部门已出台了一系列相关政策,2008年......
【摘要】随着企业管理水平的提高,内部控制体系已经成为管理体系的重要组成部分,在现代企业发展过程中具有举足轻重的作用,它不仅能够......
【摘要】本文首先说明了多元化大型企业集团内部控制体系存在的主要问题,同时国资委对央企和省属国有企业执行内部控制规范体系也提......
成为世界集装箱行止最大的供应商,连续六年占据霸主地位,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称中集集团)仅用了二十年的时间。今......
财政部会计司编写的《内部会计控制规范》一书日前由经济科学出版社出版发行。该书收录了财政部近期发布的《内部会计控制规范——......
建立和完善内部控制体系,是事业单位管理的一项重要内容,是一项根本的制度建设,标准要高.起点要高,最终要达到先进事业单位或可以......
目前与企业相比,我国事业单位的内部控制体系建设还相对落后,在实际工作中也存在着不少漏洞,事业单位应从加强内部控制中不断提升......
案例分析题一【分析提示】1.资料1中不当之处有:①将实现企业高速增长作为内部控制体系建设的唯一目标。理由:内部控制的目标是保......
案例分析题一长江公司为一家境内外同时上市的公司,内部控制检查中发现了如下情况:1.董事会2011年1月召开会议,对上年的各项工作进......
案例分析题一甲公司为一家从事服装生产和销售的国有控股主板上市公司。根据财政部和证监会有关主板上市公司分类分批实施企业内部......
一、现今医院会计内部控制中的问题 (一)会计人员缺乏责任意识 在现今的医院会计内部控制中,会计人员缺乏责任意识是医院会计内......
随着我国内部控制体系建设的不断推进,行政事业单位内部控制逐渐被广大行政事业单位所运用,这是对行政事业单位提高内部管理水平,......
各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各相关证券资格会计师事务所:2014年证券资格会计师事务所执业质量检查工作已圆满结束,8个检查......
企业作为经营管理活动的主体,自诞生就有内部控制,但是如何进一步强化内部控制,使其具备与其经营管理相适应的内部控制体系是企业......
企业在发展过程中必然面临各种风险,而最大的风险就是对已知风险的无视和对未知风险的无畏。建立落实内控体系,化解防范各种风险,......
摘 要:内部控制体系是现代企业发展的重要保证,是提升企业发展能力的基础。其中,内控体系的建设主要是涉及企业的内部控制管理机制,能......
2月15日,德力西集团管理委员会在总部大楼隆重成立,这标志着德力西集团的组织管理体制创新工作进入了一个新的发展里程。1994年初,根据温州股......
全面预算管理是企业管理的重要手段和方法,做好全面预算管理工作有助于增强企业管理规范性和科学性,对于减少企业管理风险,推动企业健......
企业强化自身内部控制体系建设有助于减少管理风险,增强企业管理的规范性,提升管理质量和效率,推动企业持续发展具有重要的现实意义。......
通过科学有效的对财务会计内部控制进行全面有效的监管,对行政事业单位获取有利的财务信息是有着很大的帮助,并确保其稳定长远的发......
近年来,部分中央企业按照财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和配套指引的有关要求,相继启动了内部控制建设与实施工作......
10月9日至11日,中材集团分别召开了上市公司、非上市公司、地勘单位内控体系建设工作视频汇报座谈会,会议由中材集团总风险管理师......
近十年来,中材集团充分发挥其在水泥技术装备与工程领域所拥有的人才和技术优势,坚定不移地实施“走出去”战略,不但成功打入欧洲......
企业经营战略的实现,无疑需要以科学管理为保障,而企业内部控制则是企业管理最有效和最基本的手段和方法。我国加入世贸组织后,要......
”萨班斯法案“的执行是从上市公司的业务流程开始,要求上市公司对其业务行为和流程进行内部控制、风险测试和风险评述,联同企业的......
一、我国企业社会责任现状分析新《公司法》第5条规定:“公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实......
一、企业内部控制——个世界性的课题 (一)内部控制的内涵及发展关于内部控制的内涵,目前一个被普遍接受的解释是美国COSO委员会(......
2008年,由财政部牵头,发改委和国资委等六部委共同组成的企业内部控制标准委员会研究制定的《企业内部控制基本规范》(以下简称《......
随着电子信息技术的普及,信息技术在企业内部控制中的运用日益广泛和深入。2010年4月26日,国家财政部、证监会、审计署、银监会、......
一、导言随着经济全球化进程的加快以及市场竞争的日益激烈,企业面临的各种风险呈现出扩大化和复杂化趋势。由美国次贷危机引发的......
通过三年努力,全省新型墙体材料行业力争实现“三个全面覆盖、两个重点突破、一个显著下降”为贯彻《江西省人民政府关于深入实施......
围绕《企业内部控制基本规范》,结合中石化内部控制建设情况,从制度设计、政府职责、企业实务等层面,对构建完善内部控制评价标准......
2017年1月5日,北京市安委会组织召开北京市政府有关部门2016年安全生产总结暨2017年工作部署会,总结部署重点行业领域安全生产监管......